增值稅退稅申請書

時間:2025-01-10 12:15:06 煒玲 退稅申請書 我要投稿

增值稅退稅申請書5篇(通用11篇)

  在現在社會,我們會使用上申請書,我們在寫申請書的時候要注意語言簡潔、準確。那么申請書應該怎么寫才合適呢?以下是小編收集整理的增值稅退稅申請書,希望能夠幫助到大家。

增值稅退稅申請書5篇(通用11篇)

  增值稅退稅申請書 1

________國稅局:

  我公司是____________(基本情況)。

  根據______規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。

  根據____規定,先想貴局申請退稅。

  特此報告,請審批

  ____公司

  ____年____月____日

  增值稅退稅申請書 2

  根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規定:納納稅人自結算繳納稅款之日起3年內發現多繳的'可以向稅務機關申請誤征退稅。

  申請企業需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。

  核準程序:

  1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關資料報送主管征收、檢查分局核準。

  2.稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經審核與原件無誤”字樣。

  3.屬誤征稅款退稅的,于受理當日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。

  4.征收、檢查分局主管科室應在10個工作日內調查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報送分局分管領導審核。

  5.分局分管領導在3個工作日內審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內容和審核意見錄入電腦,將一聯《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達納稅人,一聯留存本科,其余聯次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應將其余聯次和全部資料交分局辦公室轉送征收分局計財科)。

  6.計財科應在5個工作日內對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續。

  7.稅收宣傳咨詢窗口應在2個工作日內通知納稅人到窗口領取《退稅(抵稅)申請審批表》。

  增值稅退稅申請報告,大致如下:

  增值稅申請退稅報告

  ________國稅局:

  我公司是__________________________(基本情況)。根據______規定,我公司為免稅企業。

  __月份,我公司銷售收入____元(企業經營狀況。)由于____原因,被扣繳增值稅____元。

  根據____規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

  特此報告,請核準!

  ____________________公司(公章)

  ____年____月____日

  增值稅退稅申請書 3

______國家稅務局城區稅務分局:

  年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額______元,我單位總收入______元,應交增值稅____元,造成多交稅金______元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅______元予以退回,望貴局協助辦理。

  ______有限公司

  ____年____月____日

  增值稅退稅申請書 4

___國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見所附明細表)因___原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的.通知》(國稅發[_____]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[_____]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[_____]68號)的有關規定,申請延期至_____年____月____日之前申報,請予批準。

  企業(公章):_______

  申請日期:_____年____月___日

  增值稅退稅申請書 5

  ______稅務局:

  我公司為________(類型)企業,________年度年終匯算中,彌補________年度虧損____元后,全年應繳所得稅額____元,已預繳了____元,多繳____元,現申請退稅,所得稅退稅申請書3篇。

  以上妥否,請批示。

  申請人:____________單位

  年 月 日

  增值稅退稅申請書 6

  ______稅務局:

  我公司為________(類型)企業,________年度年終匯算中,彌補________年度虧損____元后,全年應繳所得稅額____元,已預繳了____元,多繳____元,現申請退稅。

  以上妥否,請批示。

  申請人:____________單位

  _______年____月____日

  增值稅退稅申請書 7

_______國稅局:

  茲有_______有限公司,稅號:__________。____年銷售收入:____元,____年應納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準!

  申請人:______有限公司

  ____年__月__日

  增值稅退稅申請書 8

_______地稅局:

  ____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為_______元,稅款于____月____日繳入_______市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營業部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協助辦理。

 ____公司

  ____年____月____日

  增值稅退稅申請書 9

_______地稅局:

  _______年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為_________元,稅款于_____年____月____日繳入_______市級金庫中。現特向貴局提出申請,將我營業部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協助辦理。

  _______公司

  ________年_______月_______日

  增值稅退稅申請書 10

___稅局:

  本公司____________。因___年___月___日在申報稅款所屬期為___年___月___日至___年___月___日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至___年___月___日,申報成功,該筆稅款是_______元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款_______元。

  特此說明!

___單位

  ___年___月___日

  增值稅退稅申請書 11

___稅局:

  本公司________。因__年__月__日在申報稅款所屬期為__年__月__日至__年__月__日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至__年__月__日,申報成功,該筆稅款是¥__元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥__元。

  請予核準。

  特此說明!

  ___單位

  _______年____月____日

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